为提升公司依法治企与合规内控体系建设,让公司“内控、风险、合规、法务一体化”管控工作走深走实。11月10日,桥梁公司开展2023年度“合规内控与风险管理培训会”与“法制专题培训会”,培训会采用了“线上+线下”的模式进行,参会对象主要为公司各单位(项目)主要负责人、各部门负责人、机关各业务部门内控工作联络员以及2023年参加工作的新员工,会议由内控审计法务部部长王为主持,培训会邀请到了内控行业资深讲师廖选军老师与公司法律顾问蒋红律师前来授课。
培训会上,廖选军老师就合规管理政策、重点领域的合规要求以及合规内控自评工作实操进行详细讲述,
一是公司如何对可能影响目标实现的各种不确定因素进行识别、评估、控制和监测的过程,怎样建立风险管理体系可以及时发现和应对各类风险,降低风险对企业的影响;
二是针对重点领域侧重强调了安全、环保工作方面的合规管理要求与风险防范的警惕性;
三是就目前澳门金沙娱乐城集团、四川路桥在合规内控工作方面的最新要求向大家做了宣贯和普及,同时对内控自评工作实操过程中的相关经验给大家做了交流。
随后,蒋红律师针对建设工程领域涉及的法律风险点进行了分析,结合目前整个宏观层面并根据公司所发生的诉讼案件原因、应诉过程、抗辩理由、法院判决依据、判决结果,同时穿插行业内其他单位的真实案例,以案例实务分析为培训主线,普及了相关法律法规知识和诉讼基本程序以及各种法律风险点的成因,他建议
一是要认真审核合同条款,明确条款约定,细化权责划分;
二是要严格把关对外提供的所有资料,保障公司利益不受侵犯;
三是要养成良好工作习惯,对日常工作的一些基础资料要收集保管好;
四是要保持冷静清醒的意识,对日常工作中可能涉及到的风险问题要及时发现、及时报告。
最后,内控审计法务部王为就内控、审计、法务三个方面的日常工作中发现的问题与梳理出的各项风险点与大家进行了交流总结,并对年终相关风险防控工作做了具体安排。
合规内控工作是一项长期的工作,后面内控审计法务部将通过各种检查与“回头看”等方式,在总结经验的基础上再提高、再深化,不断促进履职尽责,构筑依法治企及合规内控体系建设坚强保障,为公司高质量发展的提供关键支撑。